| 
       BASE LEGAL  
      El Plan de 
      Reorganización Núm. 4 de 26 de julio de 2010, según 
      enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización del Departamento de 
      Agricultura de 2010", designa a este Departamento como el organismo dentro 
      de la Rama Ejecutiva responsable de implantar la política pública y de 
      establecer y llevar a cabo, por sí o a través de sus componentes, planes y 
      programas dirigidos a promover, desarrollar y acrecentar la economía 
      agropecuaria, de acuerdo con los poderes, facultades y funciones que le 
      son conferidos por la Constitución, y las leyes vigentes 
      aplicables. 
       MISIÓN  
      Asegurar un abasto de 
      alimentos sanos y saludables que propicien una nutrición balanceada para 
      nuestra ciudadanía, y donde los agricultores sean los productores por 
      excelencia para suplir las necesidades de los ciudadanos.  
      RECURSOS HUMANOS  
      
       
        
        
          | Puestos Ocupados y 
            Propuestos | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
           | 
          Sept./16 | 
          Sept./17 | 
          Sept./18 | 
          Feb./19 | 
          Proy. |  
        
          | 
                |  
        
          | Cantidad 
            total de puestos | 
           
                    313 | 
           
                    308 | 
           
                    289 | 
           
                    278 | 
           
                    278 |    
      PRESUPUESTO RECOMENDADO 
      PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020  
      El Presupuesto 
      Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener 
      una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con 
      el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de 
      Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las 
      pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de 
      Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la 
      identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de 
      estructuras y de enfoques de política pública denominado " Policy Based 
      Budget  " (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su 
      efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el 
      rendimiento de los recursos. 
  El Presupuesto Recomendado tiene una 
      Asignación Especial para la Oficina para la Reglamentación de la Industria 
      Lechera para fomentar incentivos a los ganaderos y promover la estabilidad 
      en el precio de la leche.  
  En este Presupuesto se asegura un 
      abasto de alimentos sanos y saludables que propicien una nutrición 
      balanceada para nuestra ciudadanía, y donde los agricultores sean los 
      productores por excelencia para suplir las necesidades de los ciudadanos.  
      El mismo permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono 
      con la aplicación de la política pública, atendiendo a una a clientela 
      compuesta por agricultores, pescadores, acuicultores, agro-empresarios, 
      ganaderos, veterinarios, productores de huevos, porcinocultores, dueños de 
      caballos de paso fino, productores de pollos, ganaderos de carne de res, 
      estudiantes y toda persona que interese obtener información.  
  Los 
      programas federales responden a propuestas tales como: Fiscalización de 
      Plaguicidas "Pesticide Enforcement Program", Pesticide Program, Offshore 
      Biological Control Initiatives against Invasives Species, Cooperative 
      Agricultural Pest Survey Program, Mass Rearing Biological Control, 
      Livestock, Poultry and Seed Programs, Process Products and Fresh Products, 
      Meat Grading and Certification Services, Advancing Animal Disease 
      Traceability and Avian Health Surveillance, Swine Health Surveillance and 
      Zoonotic Disease. Estos recursos están dirigidos al control de 
      enfermedades en animales, fiscalización de las leyes de plaguicidas, 
      certificación de aplicadores de plaguicidas y el registro de plaguicidas 
      en uso en las fincas y otros.   
      RESUMEN DE LOS RECURSOS 
      CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA  
      
       
      
        
        
          | Presupuesto 
            Consolidado (en miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
             |  
        
          | Servicio 
            Directo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Administración de Regionales y 
            Centros de Servicios Integrados | 
                 
          4,495 | 
                 
          3,769 | 
                 
          3,920 | 
                 
          3,095 |  
        
          | Integridad Agrocomercial | 
                 
          5,787 | 
                 
          4,636 | 
                 
          3,065 | 
                 
          6,409 |  
        
          | Innovación y Comercialización 
            Agrícola | 
                
          24,985 | 
                 
          1,096 | 
                 
          2,093 | 
                 
          1,375 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento, Servicio Directo | 
                
          35,267 | 
                 
          9,501 | 
                 
          9,078 | 
                
          10,879 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Administración de Regionales y 
            Centros de Servicios Integrados | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          10,107 | 
                
          11,225 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go), Servicio Directo | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          10,107 | 
                
          11,225 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Innovación y Comercialización 
            Agrícola | 
                     
          0 | 
                
          14,360 | 
                
          13,642 | 
                
          14,360 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos, Servicio Directo | 
                     
          0 | 
                
          14,360 | 
                
          13,642 | 
                
          14,360 |  
        
          |   |  
        
          | Total, 
            Servicio Directo | 
                
          35,267 | 
                
          23,861 | 
                
          32,827 | 
                
          36,464 |  
        
          |   |  
        
          | Servicio 
            de Apoyo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Dirección y 
          Administración | 
                 
          1,520 | 
                 
          1,789 | 
                 
          2,557 | 
                 
          2,557 |  
        
          | Planificacion y Finanzas | 
                   
          702 | 
                   
          526 | 
                   
          838 | 
                 
          2,346 |  
        
          | Dirección y Administración 
            General | 
                     
          0 | 
                   
          502 | 
                 
          1,895 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento, Servicio de Apoyo | 
                 
          2,222 | 
                 
          2,817 | 
                 
          5,290 | 
                 
          4,903 |  
        
          |   |  
        
          | Total, 
            Servicio de Apoyo | 
                 
          2,222 | 
                 
          2,817 | 
                 
          5,290 | 
                 
          4,903 |  
        
          |   |  
        
          | Total, 
            Programa | 
                
          37,489 | 
                
          26,678 | 
                
          38,117 | 
                
          41,367 |  
        
          |   |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                
          11,370 | 
                
          10,065 | 
                
          10,649 | 
                
          11,332 |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
                
          23,737 | 
                   
          502 | 
                   
          718 | 
                     
          0 |  
        
          | Fondos Especiales 
          Estatales | 
                 
          1,276 | 
                 
          1,148 | 
                 
          1,895 | 
                 
          3,354 |  
        
          | Fondos Federales | 
                 
          1,106 | 
                   
          603 | 
                 
          1,106 | 
                 
          1,096 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          37,489 | 
                
          12,318 | 
                
          14,368 | 
                
          15,782 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          10,107 | 
                
          11,225 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go) | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          10,107 | 
                
          11,225 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
                     
          0 | 
                
          14,360 | 
                
          13,642 | 
                
          14,360 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
                     
          0 | 
                
          14,360 | 
                
          13,642 | 
                
          14,360 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                
          37,489 | 
                
          26,678 | 
                
          38,117 | 
                
          41,367 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la RC 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                
          11,169 | 
                 
          9,406 | 
                 
          7,453 | 
                 
          9,361 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                    
          65 | 
                   
          397 | 
                   
          729 | 
                   
          506 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          85 | 
                   
          124 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,341 | 
                 
          1,341 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
                     
          0 | 
                    
          33 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Asignación Pareo Fondos 
            Federales | 
                   
          136 | 
                   
          229 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,041 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento de la RC del Fondo General | 
                
          11,370 | 
                
          10,065 | 
                
          10,649 | 
                
          11,332 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You Go) 
            de la RC del Fondo General | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          10,107 | 
                
          11,225 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go) de la RC del Fondo General | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          10,107 | 
                
          11,225 |  
        
          |   |  
        
          | Total 
            de la RC del Fondo General | 
                
          11,370 | 
                
          10,065 | 
                
          20,756 | 
                
          22,557 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la AE 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                   
          397 | 
                    
          40 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                     
          0 | 
                   
          189 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                     
          0 | 
                   
          123 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                     
          0 | 
                   
          126 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
                
          23,340 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                     
          0 | 
                    
          14 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                     
          0 | 
                    
          10 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                   
          718 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento de la AE del Fondo General | 
                
          23,737 | 
                   
          502 | 
                   
          718 | 
                     
          0 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y Donativos 
            de la AE del Fondo General | 
            |  
        
          | Aportaciones a Entidades No 
            Gubernamentales | 
                     
          0 | 
                
          14,360 | 
                
          13,642 | 
                
          14,360 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos de la AE del Fondo General | 
                     
          0 | 
                
          14,360 | 
                
          13,642 | 
                
          14,360 |  
        
          |   |  
        
          | Total 
            de la AE del Fondo General | 
                
          23,737 | 
                
          14,862 | 
                
          14,360 | 
                
          14,360 |  
        
          |   |  
        
          | Total 
            del Fondo General | 
                
          35,107 | 
                
          24,927 | 
                
          35,116 | 
                
          36,917 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de otros 
            recursos | 
            |  
        
         
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                 
          1,391 | 
                 
          1,378 | 
                 
          2,018 | 
                 
          2,977 |  
        
         
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                    
          97 | 
                    
          10 | 
                    
          97 | 
                    
          97 |  
        
         
          | Servicios Comprados | 
                   
          259 | 
                   
          148 | 
                   
          251 | 
                   
          409 |  
        
         
          | Gastos de Transportación | 
                   
          130 | 
                   
          107 | 
                   
          130 | 
                   
          225 |  
        
         
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                    
          83 | 
                    
          49 | 
                    
          83 | 
                    
          85 |  
        
         
          | Compra de Equipo | 
                   
          174 | 
                    
          27 | 
                   
          174 | 
                   
          504 |  
        
         
          | Materiales y Suministros | 
                   
          248 | 
                    
          32 | 
                   
          248 | 
                   
          153 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento de otros recursos | 
                 
          2,382 | 
                 
          1,751 | 
                 
          3,001 | 
                 
          4,450 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                
          37,489 | 
                
          26,678 | 
                
          38,117 | 
                
          41,367 |   
      
      PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO 
      Administración de 
      Regionales y Centros de Servicios Integrados  
      Descripción del 
      Programa  
      Coordina los 
      esfuerzos y recursos con las dependencias del Departamento de Agricultura 
      y agencias adscritas. Ofrece servicios directos al agricultor de 
      asesoramiento y adiestramientos sobre técnicas modernas en las diferentes 
      empresas agrícolas. Realiza visitas a las fincas con el propósito de 
      asesorar a los agricultores y trabajadores agrícolas sobre prácticas 
      recomendadas. Certifica el uso adecuado de las ayudas e incentivos y 
      ofrece seguimiento efectivo al desarrollo de las empresas para asegurar la 
      operación eficiente del negocio agrícola. Incluye las oficinas regionales 
      de Arecibo, Caguas, Lares, Mayagüez, Naranjito, Ponce, San Germán y 
      Utuado. A través del Plan de Reorganización y el Establecimiento de los 
      Centros de Servicios Integrados se busca disminuir el tiempo incurrido en 
      la tramitación  de solicitudes de servicio  por parte de los agricultores, 
      para aumentar la eficiencia y efectividad de los servicios 
      brindados.  
      Clientela  
      Agricultores, 
      pescadores, acuicultores, agro-empresarios, estudiantes y toda persona que 
      interese obtener información sobre los servicios que ofrece este 
      Programa.  
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                 
          4,495 | 
                 
          3,769 | 
                 
          3,920 | 
                 
          3,095 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          4,495 | 
                 
          3,769 | 
                 
          3,920 | 
                 
          3,095 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          10,107 | 
                
          11,225 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go) | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          10,107 | 
                
          11,225 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                 
          4,495 | 
                 
          3,769 | 
                
          14,027 | 
                
          14,320 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                 
          4,495 | 
                 
          3,736 | 
                 
          2,417 | 
                 
          2,817 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                   
          377 | 
                   
          154 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          85 | 
                   
          124 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
                     
          0 | 
                    
          33 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,041 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          4,495 | 
                 
          3,769 | 
                 
          3,920 | 
                 
          3,095 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          10,107 | 
                
          11,225 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go) | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          10,107 | 
                
          11,225 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                 
          4,495 | 
                 
          3,769 | 
                
          14,027 | 
                
          14,320 |  
        
          |   |   
        
      Integridad Agrocomercial   
      Descripción del 
      Programa  
      Provee ayuda 
      técnica, administrativa y operacional, así como las funciones de control y 
      supervisión de los reglamentos que se promulgan, para facilitar la 
      implantación del Plan General para el Desarrollo Agropecuario. Coordina 
      los servicios especiales que se proveen a los agricultores, elaboradores, 
      importadores y usuarios. Garantiza al consumidor mediante análisis de 
      laboratorio, que los productos que se importan para el mercadeo en la Isla 
      no contienen residuos de plaguicidas desautorizados o en exceso de 
      tolerancias establecidas por las agencias reguladoras. Evita la 
      introducción de plagas y enfermedades en plantas, así como la diseminación 
      de nuevas plagas que puedan afectar la agricultura en general. Incluye las 
      oficinas de Reglamentación de Mercados, Inspección de Mercados Agrícolas, 
      Sanidad Vegetal, Laboratorio Agrológico, Inspección Federal Estatal, 
      Fiscalización e Investigación del Mercadeo del Café y Servicios 
      Veterinarios. Además, ofrece servicios para el mantenimiento y desarrollo 
      de las industrias pecuarias y avícolas de la Isla, al igual que promueve 
      la óptima salud de la población animal de Puerto Rico mediante el control 
      y erradicación de enfermedades infectocontagiosas en los animales 
      exportados. Expide certificaciones de licencias a dueños de 
      vaquerías.  
      Clientela  
      Ganaderos, 
      veterinarios, productores de huevos, porcinocultores, dueños de caballos 
      de paso fino, productores de pollos, ganaderos de carne de res, 
      acuicultores y toda persona que interese obtener información sobre los 
      servicios que ofrece este Programa.  
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Especiales 
          Estatales | 
                 
          1,276 | 
                 
          1,148 | 
                     
          0 | 
                 
          3,354 |  
        
          | Fondos Federales | 
                 
          1,106 | 
                   
          603 | 
                 
          1,106 | 
                 
          1,096 |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                 
          3,405 | 
                 
          2,885 | 
                 
          1,959 | 
                 
          1,959 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          5,787 | 
                 
          4,636 | 
                 
          3,065 | 
                 
          6,409 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                 
          5,787 | 
                 
          4,636 | 
                 
          3,065 | 
                 
          6,409 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                 
          4,595 | 
                 
          4,034 | 
                 
          2,823 | 
                 
          4,936 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                   
          162 | 
                    
          10 | 
                     
          0 | 
                    
          97 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                   
          259 | 
                   
          148 | 
                    
          76 | 
                   
          409 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                   
          130 | 
                   
          107 | 
                     
          9 | 
                   
          225 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                    
          83 | 
                    
          49 | 
                     
          0 | 
                    
          85 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                   
          174 | 
                    
          27 | 
                    
          41 | 
                   
          504 |  
        
          | Asignación Pareo Fondos 
            Federales | 
                   
          136 | 
                   
          229 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                   
          248 | 
                    
          32 | 
                   
          116 | 
                   
          153 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          5,787 | 
                 
          4,636 | 
                 
          3,065 | 
                 
          6,409 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                 
          5,787 | 
                 
          4,636 | 
                 
          3,065 | 
                 
          6,409 |  
        
          |   |   
        
      Innovación y Comercialización Agrícola  
      Descripción del 
      Programa  
      Provee 
      asesoramiento, apoyo técnico y coordinación para el desarrollo de una 
      agricultura moderna y tecnificada con visión empresarial, que aporte 
      solidez al desarrollo económico de Puerto Rico. Incluye las oficinas de 
      reglamentación de las siguientes industrias: Avícola, Apícola, Caballo de 
      Paso Fino Puro de Puerto Rico, Cafetalera, Carne de Res, Cítricas y 
      Frutales, Cunícula, Farináceos, Forraje, Granos, Hortalizas, Lechera, 
      Ornamentales, Pequeños Rumiantes, Pesquera y Porcina, al igual que la 
      Oficina de Permisología de Proyectos Agrícolas. Coordina con el Fondo para 
      el Fomento de la Industria Lechera  las actividades relacionadas con la 
      producción, mercado y venta de leche. Además, ofrece adiestramientos, 
      servicios de asesoría, orientación e información a pescadores comerciales 
      y acuicultores.  
      Clientela  
      Agricultores de 
      avanzada, horticultores, agro-empresarios, exportadores, asociaciones de 
      agricultores, Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de 
      Mayagüez, pequeños agricultores, pescadores, inversionistas, ganaderos, 
      productores, elaboradores, transportadores de leche, importadores de leche 
      UHT, agentes distribuidores de leche pasteurizada y homogenizada, 
      pescadores, acuicultores, estudiantes agro-empresarios y toda persona que 
      interese obtener información sobre los servicios que ofrece este 
      Programa.  
      Desglose de 
      Presupuesto 
       
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
                
          23,737 | 
                     
          0 | 
                   
          718 | 
                     
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                 
          1,248 | 
                 
          1,096 | 
                 
          1,375 | 
                 
          1,375 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          24,985 | 
                 
          1,096 | 
                 
          2,093 | 
                 
          1,375 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
                     
          0 | 
                
          14,360 | 
                
          13,642 | 
                
          14,360 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
                     
          0 | 
                
          14,360 | 
                
          13,642 | 
                
          14,360 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                
          24,985 | 
                
          15,456 | 
                
          15,735 | 
                
          15,735 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                 
          1,248 | 
                 
          1,096 | 
                 
          1,023 | 
                 
          1,023 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                   
          397 | 
                     
          0 | 
                   
          352 | 
                   
          352 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
                
          23,340 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                   
          718 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          24,985 | 
                 
          1,096 | 
                 
          2,093 | 
                 
          1,375 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Aportaciones a Entidades No 
            Gubernamentales | 
                     
          0 | 
                
          14,360 | 
                
          13,642 | 
                
          14,360 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
                     
          0 | 
                
          14,360 | 
                
          13,642 | 
                
          14,360 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                
          24,985 | 
                
          15,456 | 
                
          15,735 | 
                
          15,735 |  
        
          |   |   
        
      PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO  
      Dirección y 
      Administración 
       Descripción del 
      Programa  
      Formula y revisa 
      el Plan de Desarrollo Agrícola y  promulga los reglamentos y normas que 
      rigen la implantación de los programas agrícolas. Incluye las oficinas del 
      Secretario, Subsecretario, Asuntos Legales, Comunicaciones, Prensa y 
      Relaciones Públicas, Preservación y Conservación de Terrenos y Auditoría 
      Interna. También, es responsable de proveer servicios y asesoramiento 
      técnico en el área de Recursos Humanos.  
      Clientela  
      Agricultores, 
      agro-empresarios, funcionarios de otras agencias, enpleados de la Agencia, 
      estudiantes y toda persona que interese obtener información sobre los 
      servicios que ofrece este Programa.  
      Desglose de 
      Presupuesto 
      
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                 
          1,520 | 
                 
          1,789 | 
                 
          2,557 | 
                 
          2,557 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          1,520 | 
                 
          1,789 | 
                 
          2,557 | 
                 
          2,557 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                 
          1,520 | 
                 
          1,789 | 
                 
          2,557 | 
                 
          2,557 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                 
          1,520 | 
                 
          1,392 | 
                 
          1,216 | 
                 
          1,216 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                     
          0 | 
                   
          397 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,341 | 
                 
          1,341 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          1,520 | 
                 
          1,789 | 
                 
          2,557 | 
                 
          2,557 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                 
          1,520 | 
                 
          1,789 | 
                 
          2,557 | 
                 
          2,557 |  
        
          |   |   
        
      Planificación y Finanzas  
      Descripción del 
      Programa  
      Planifica, dirige, 
      supervisa y evalúa las operaciones financieras y administrativas del 
      Departamento.  Está integrado por las divisiones de Asuntos Federales y 
      Monitoreo, Presupuesto, Finanzas y Sistemas de Información.  
      Clientela  
      Personal de la 
      Agencia y otras agencias.  Desglose de 
      Presupuesto 
      
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                   
          702 | 
                   
          526 | 
                   
          838 | 
                 
          2,346 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                   
          702 | 
                   
          526 | 
                   
          838 | 
                 
          2,346 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                   
          702 | 
                   
          526 | 
                   
          838 | 
                 
          2,346 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                   
          702 | 
                   
          526 | 
                   
          838 | 
                 
          2,346 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                   
          702 | 
                   
          526 | 
                   
          838 | 
                 
          2,346 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                   
          702 | 
                   
          526 | 
                   
          838 | 
                 
          2,346 |  
        
          |   |   
        
      Dirección y Administración General  
      Descripción del 
      Programa  
      Formula y revisa 
      el Plan de Desarrollo Agrícola; y promulga los reglamentos y normas que 
      rigen la implantación de los programas agrícolas. Incluye las oficinas del 
      Secretario, Subsecretario, Preservación de Terrenos, Centro de Cómputos, 
      Relaciones Públicas, y Agricultores Bonafide. Apartir del Año Fiscal 2014 
      estas funciones pasaron al Programa de Dirección y Administración. 
       
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
                     
          0 | 
                   
          502 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Fondos Especiales 
          Estatales | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,895 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                     
          0 | 
                   
          502 | 
                 
          1,895 | 
                     
          0 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                     
          0 | 
                   
          502 | 
                 
          1,895 | 
                     
          0 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,154 | 
                     
          0 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                     
          0 | 
                    
          40 | 
                    
          97 | 
                     
          0 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                     
          0 | 
                   
          189 | 
                   
          175 | 
                     
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                     
          0 | 
                   
          123 | 
                   
          121 | 
                     
          0 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                     
          0 | 
                   
          126 | 
                    
          83 | 
                     
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                     
          0 | 
                    
          14 | 
                   
          133 | 
                     
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                     
          0 | 
                    
          10 | 
                   
          132 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                     
          0 | 
                   
          502 | 
                 
          1,895 | 
                     
          0 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                     
          0 | 
                   
          502 | 
                 
          1,895 | 
                     
          0 |  
        
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